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黄委召开2024年第二次内部审计工作领导小组会议

【字体:      】     打印      2024-10-23 17:30      来源: 黄河网  

本站讯 近日,黄委党组书记、主任祖雷鸣主持召开2024年第二次内部审计工作领导小组暨经济责任审计工作联席会议,审议《黄委内部审计工作领导小组工作规则》《黄委内部审计工作领导小组办公室工作细则》《黄委关于加强委属企业审计监督工作的指导意见》,听取近期经济责任审计工作情况汇报。黄委党组成员、副主任马永来出席会议。

会议强调,要落实工作机制,发挥好黄委内部审计工作领导小组及审计办作用,加强各成员部门工作衔接,纵深推动审计监督与各类监督贯通协同、形成合力,提升审计监督质效,坚定扛起审计监督政治责任。要突出审计重点,聚焦对外投资、对外融资担保、债权债务、项目贷款等问题易发多发领域;延伸拓展审计覆盖面,向上督促出资人、上级主管部门依法全面履行监管责任,向下选取重点市县局所属企业开展提级审计;强化过程监督,有效防范化解重大风险,促进黄委企业以规范管理夯实高质量发展根基。要加强成果运用,做好审计“后半篇文章”,对审计查出问题举一反三,坚持“当下改”与“长久立”相结合,有针对性地加强基层单位领导干部财会知识培训,推动基层单位持续完善内控制度建设,做到问题整改、系统纠偏、教育预防、风险防控一体推进,确保内部审计监督作用得到有效发挥,全力护航黄河流域水利高质量发展。

黄委内部审计工作领导小组成员部门负责人和领导小组办公室有关人员参加会议。

作者: 李瑞青    责编: 郑梦玥
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